Hauptamt
Haushaltsdiagramm
-6.105.000,89 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-6.105.000,89 €
43,58%
-5.692.462,08 €
Personalwesen
Personalwesen
-5.692.462,08 €
40,64%
-628.225,29 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-628.225,29 €
4,48%
-614.772,89 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-614.772,89 €
4,39%
-609.822,88 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-609.822,88 €
4,35%
-357.211,10 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-357.211,10 €
2,55%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.500 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.085,72 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 234.002,68 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 15 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 257.103,40 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -14.007.495,13 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -13.750.391,73 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -13.750.391,73 € |